为进一步加强财政资金管理,强化财务风险防控,保障资金安全,预防贪污、挪用公款等职务犯罪案件的发生,确保资金使用安全、高效、透明,根据相关文件要求,吴江区财政局与区审计局联合开展了2024年财务飞行检查,深入排查各预算单位财务管理中存在的问题,促进财务管理规范化、制度化,提升财政资金使用效能。
一是事前布置,提升效率。根据《吴江区公共资金监督管理办法》的相关规定,由区财政局与区审计局联合组成飞行检查小组,随机抽取5个区级一级预算部门和2个区级国有企业作为本次检查对象,针对2023年1月至2024年8月的情况进行摸排检查。同时,发挥纵向联动与横向协调的协同效应,强化与区审计局以及镇(区)财政部门之间的合作,坚持多方参与、全员监督,从“以查带训”报名人员中抽取业务骨干,充实检查力量。
二是事中检查,保质保量。区财政局对全体检查组成员开展了查前培训,明确检查内容,厘清检查思路,细化检查流程,保障检查结果。检查组严格按照《苏州市吴江区财政局财政专项监督工作操作规程》开展本次检查,坚持全方位覆盖、不留死角的原则,通过不定期、突击性的检查方式,从制度管理、岗位与人员管理、账户管理、收付管理、会计核算管理以及绩效评价六个方面展开检查,采用现场打开保险箱、查阅账簿凭证、系统导出绩效数据、评估内控制度等方式进行,对检查对象的财务管理情况进行全面审视。
三是事后跟进,扩大成果。通过本次检查,发现检查对象存在内控制度不完善、固定资产管理不到位、绩效指标设置不合理、合同签订不规范、现金管理未日清月结等问题。区财政局及时反馈检查结果,要求被检单位针对问题制定整改措施,并将对整改情况进行复查,确保问题得到有效解决。同时,持续加大财务监督力度,梳理归纳共性问题,深入分析个性问题,优化检查流程,创新监管方式,构建更加安全、高效、透明的财政管理体系。