为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》及《江苏省财政监督条例》等法律法规要求,进一步加强财会监督、规范财政财务收支管理,根据《南通市通州区财政局2025年财会监督计划》安排,区财政组织专项检查组,对区级机关部门开展财会监督检查。
本轮检查主要围绕2023年以来6家区级部门单位的财政财务运行情况,检查内容涵盖六大方面:部门预算编制与执行、财务管理与会计核算、国有资产管理、政府采购执行、往来款项管理以及内部控制制度建设与执行情况。在部门预算管理方面,检查组重点核查部门预算编制的科学性、预算执行的合规性以及财政专户资金管理的规范性,关注是否存在年底突击花钱、低效无效开支等问题,确保财政资金使用精准高效。在财务管理方面,检查组通过查阅原始凭证、账簿记录及财务报表等方式,全面了解日常财务运作流程,重点审查报销手续是否完备、审批程序是否合规、支出依据是否充分,确保各项经费支出合法合规、有据可依。针对国有资产管理,检查组重点排查是否存在账外资产、闲置资产或被侵占资产等情况,督促健全资产管理制度,做到账实相符、物尽其用。在政府采购方面,检查组重点核查采购计划编制是否合理、采购流程是否依法依规执行,以及外包服务项目是否规范管理,防止出现应采未采、规避公开招标等问题。在往来款管理方面,检查组对长期挂账的往来款进行逐笔梳理,督促及时清理,防范财务风险,同时深入了解内控体系建设情况,评估内控制度的健全性和执行的有效性,助力构建科学规范、运行有效的内部管理体系。
本轮财会监督检查既是落实财政监管要求的具体举措,也是促进部门提升财务治理能力和水平的重要契机。下一步,区财政将结合检查结果形成反馈意见,并持续跟踪整改落实情况,推动区级机关部门不断强化财经纪律意识,提升财政资金使用绩效,为全区经济社会高质量发展提供坚实保障。